总则
为了规范五金配件仓库管理办法,确保五金配件物资安全及统计数据的真实可靠,根据公司实际,制订本管理办法。
五金配件物资管理范围:玻璃配件、门窗配件、工具及消耗材料。
五金配件仓库帐薄建立原则:根据公司现阶段实际,暂时采用流水帐作业方式建立五金仓库数量台帐。
五金配件仓库月末物资计价方法;采用计划单价计价,即,月末计价,采用该物资第一次采购入库单价计价,全年单价保持一致,年末予以调整。
单据的传递,每日早上10时前,五金配件仓库,应将前一工作日的所有进、出库单财务联及附件,上交到财务部。
盘点与抽查:材料仓库的盘点,全年分年中及年底两次进行;抽查分随机抽查和重点抽查,每月应至少进行两次,每次抽查品种不德少于30种。
仓库管理办法–物资采购入库
一、物资采购原则:
五金配件仓库管理员,对于玻璃及门窗配件的采购申请,应根据生产部门下达的生产指令单核对该物资库存情况,确定该物资采购数量,填写五金配件采购申请表;对于除玻璃及门窗配件外的常用物资,应根据仓库库存量及日常领用情况,确保正常量在使用三天的情况下,确定采购数量,填写五金配件采购申请表。五金配件申请表一式二份,一份自存,一份交由相关部门领导审批予以安排采购。
二、物资采购入库:
五金配件仓库管理员,根据采购人员采购到库的物资清单,清点核对入库物资数量,对于门窗配件及玻璃配件,须请相关技术人员,验收检验配件质量。
三、采购入库单的填写:
对于采购员采购或供应商送货到库的五金配件物资,五金配件仓库管理员在确定到库数量及质量的前提下,开具采购入库单,入库单一式三联,第一联自存备查,第二联交由采购人员或供应商结算款项,第三联与采购员或供应商采购送货清单一起交财务部门入帐。采购入库单须有五金配件仓库管理员及经手人签名方为有效。
采购入库单上,除写明入库物资名称、规格、数量、单价、金额外,还应写明供应单位名称、采购申请表编号等项目。
四、物资采购入库记帐:
验收入库的五金配件数量,五金配件仓库管理员应在仓库数量进、销、存台帐上及时登记入帐,对于第一次采购入库的物资,还应进、销、存数量台帐第三栏单价栏目上填写记录入库单价,便于月末计算库存金额。
仓库管理办法–物资领用出库
车间指定专业人员,应持由车间管理人员签名的领料通知单或领料单到五金配件仓库领取物资。
一、物资发出原则:
严格按生产作业指令单定额出库配件材料,原则上一份作业单出库一次配件材料。
二、物资出库单填写:
五金配件仓库管理人员,应根据领料通知单上事项发放材料,材料发放时,五金仓库应出具出库单,出库单上应标明领用材料名称、规格、数量外,还应在出库单指定位置标明领用部门、生产产品名称、生产指令单编号等事项。
根据公司实际,材料出库价格按计划单价填写,即材料当年第一次采购单价,为计划单价。
三、帐薄的登记:
材料出库后,五金配件仓库,应及时根据出库单填写的材料内容登记材料应进、销、存数量台帐,出库金额不予登记应进、销、存数量台帐。
仓库管理办法–进、销、存数据统计
五金配件仓库月底应提供如下统计资料:
一、材料消耗汇总表:
能按生产产品名称汇总统计的数据,按生产产品名称明细汇总统计;不能按生产产品名称汇总统计的数据,在汇总表的最后项目:“共用消耗材料”项目汇总统计填列。
二、月底进、销、存数量统计汇总表:
在月底最后一天台帐数量基础上,增加“库存金额”栏目,其计算方法:以月底最后一天台帐库存数量×计划单价。
本仓库管理办法自审核下发之日起执行。
本仓库管理办法解释权归财务部门所有。